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大小: 时间:2024-06-21 文件格式:.DOC 星级:★★★☆☆
公司高层领导&技术部内审检查表。
公司高层领导&品质部内审检查表。
公司设立登记申请书。
公司审计管理制度。
公司审计督察体系流程。
公司内部审计制度DOC。
信息披露的其他重要事项。
保留意见审计报告——错误与舞弊情况出具的保留意见。
保留意见审计报告——违法、违规行为出具的保留意见。
保留意见审计报告——比较数据未解决事项导致对本期数据发表保留意见。
保留意见审计报告——期后事项出具的保留意见。
固定资产清理审计程序表。
固定资产及累计折旧审计程序表。
固定资产减值准备审计程序表。
固定资产——项目审计程序表。
固定资产固定资产清理和待处理固定资产损失审计程序表。
器材(存货)审计程序表。
器材(存货)实物盘存审计程序表。
器材实物盘存审计程序表。
品质部内审检查表。